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审计案例分析
题3资料审计人员通常依据各类交易、账户余额和列报的相关认定确定审计目标,根据审计目标设计审计程序。以下是购进和付款循环中的有关审计目标,并列举了部
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的采购交易和事项均已记录。C
QMS-案例分析,有歧义的题目7.6还是7.5.1呢?审核员审核实验室发现产品试验需要有环境温度和湿度的要求,但实验室未配备温度计和湿度计。有的答案是不符合GB/T19001-20087.5.1组织应策划
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量设备。有的答案是不符合GB
销售收入审计案例线索注册会计师李文对×公司2000年度的销售收入进行分析性复核时,发现本年度的销售收入比上年明显减少,对照在前期调查了解到×公司本年度生产销售情况是历史上最
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其原始凭证中有销货发票的记账
中央电大形成性测评系统审计学06案例分析1.资料2010年1月20日M会计师事务所完成了对ABC公司2009年会计报表的审阅业务。在审阅过程中,审计人员了解了ABC公司及其环境;询问了ABC
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和报告进行了重点询问。ABC
审计案例分析
,综合案例分析题注册会计师审计X公司2012年度报表的“固定资产”和“累计折旧”项目时,发现下列情况:(1)“生产用固定资产”中有固定资产——A设备已于2012年1月份停
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(5-9月)提取‘(3)5月
审计案例分析
,请分别回答下面四个小问题,谢谢一、2008年12月31日,助理人员小张经注册会计师王玲的安排,前去广生公司验证存货的账面余额。在盘点前,小张在过道上听几个工人在议
其他
近销量。抽点结果表明,存货数
案例分析题一(本题15分)2010年4月,财政部,证监会和审计署等五部委联合发布了《企业内部控制配套指
案例分析题一(本题15分)2010年4月,财政部,证监会和审计署等五部委联合发布了《企业内部控制配套指引》,连同2008年5月发布的《企业内部控制基本规范》,构建了我国企业内部控制规范体系。自2011年1月1日起先在境内外同时上市的公司施行,鼓励非上市大中型企业提前执行,A公司作为境内外同时上市的
案例分析题二(本题13分)某公司按照财政部、证监会、审计署、银监会和保监会等五部委发布的《企业内部
案例分析题二(本题13分)某公司按照财政部、证监会、审计署、银监会和保监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》的要求,建立并实施本公司的内部控制制度。该公司为此召开了董事会全体会议,就内部控制相关重大问题形成决议。摘要如下:(1)控制目标。会议首先确定了公司内部控制的目标是要切实做到经营管理合法
案例分析题二(本题13分)2008年5月22日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布《企业内部控
案例分析题二(本题13分)2008年5月22日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布《企业内部控制基本规范》 (以下简称基本规范),自2009年7月1日起在上市公司范围内施行。2008年6月,A公司(上市公司)召开董事会,研究贯彻执行基本规范事宜.会议责成A公司经理层根据基本规范中关于建
审计学基础案例分析1、审计人员接受委托,于2010年2月1日至15日对某公司2009年末的会计报表进行审计,审计人员怀疑“存货”有可能有问题。于是,在2010年2月1日早8时,对该公司材料、产
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者为重点进行审查,审查过程中
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