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请问:销项税和进项税相抵扣,国税专管员说购税控机可以抵公司的税,所以想问:购进税控机3000元时怎么做分录?如果公司有销售收入1000元的话,那月底怎么做结转分录?我是新手噢!请问如果
题目详情
请问:销项税和进项税相抵扣,
国税专管员说购税控机可以抵公司的税,所以想问:购进税控机3000元时怎么做分录?如果公司有销售收入1000元的话,那月底怎么做结转分录?我是新手噢!
请问如果公司有收入的情况下,抵税的话,那还须要做教育费附加税和城建税会计分录吗?请告知,
国税专管员说购税控机可以抵公司的税,所以想问:购进税控机3000元时怎么做分录?如果公司有销售收入1000元的话,那月底怎么做结转分录?我是新手噢!
请问如果公司有收入的情况下,抵税的话,那还须要做教育费附加税和城建税会计分录吗?请告知,
▼优质解答
答案和解析
购进时:
借:固定资产-税控机2490
借:应交税金-应交增值税-进项税 510
贷:现金 3000
销售时:
借:现金 1000
贷:主营业务收入 854.70
贷:应交税金-应交增值税-销项税 145.30(1000/(1+17%)*17%))
月末,销项税-进项税=应交增值税
145.30-510=-364.70,属留抵税款,可以抵顶下月应交税金
对于留底的小企业可作分录
借;应交税金-应交增值税-销项税145.3
应交税金-未交增值税364.7
贷:应交税-应交增值税-进项税510
应交税金-未交增值税在借方表示你多交的
借:固定资产-税控机2490
借:应交税金-应交增值税-进项税 510
贷:现金 3000
销售时:
借:现金 1000
贷:主营业务收入 854.70
贷:应交税金-应交增值税-销项税 145.30(1000/(1+17%)*17%))
月末,销项税-进项税=应交增值税
145.30-510=-364.70,属留抵税款,可以抵顶下月应交税金
对于留底的小企业可作分录
借;应交税金-应交增值税-销项税145.3
应交税金-未交增值税364.7
贷:应交税-应交增值税-进项税510
应交税金-未交增值税在借方表示你多交的
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