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2005年12月该企业自行计算、申报缴纳的增值税和消费税如下:①申报缴纳的增值税=[430+600×(1-2%)+50]×17%-[3.4+102(20+5+3)×7%+1.2-35×17%]=181.56-102.61=78.95(万元)②申报缴纳的消费税=[430+600×(1-2%)+50]
下列鉴证业务属于纳税申报类鉴证的有( )。A.企业所得税汇算清缴纳税申报的鉴证B.土地增值税清算的鉴证C.企业所得税税前弥补亏损的鉴证D.企业资产损失所得税税前扣除的鉴证E.减免税鉴证
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