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金融机构稳健性现场评估的对象为河北省辖内各金融机构以及金融业监管部门参与批准成立的各类新型金融组织。()此题为判断题(对,错)。
内部控制评价应从充分性、合法性、有效性和适宜性等四个方面进行。判断对错
商业银行内部审计部门应对信贷资产分类政策、程序和执行情况进行检查和评估,检查、评估的频率每年不得少于二次。判断对错
为保证内部评级的准确性和及时性,凡收到《评级更新通知》的经营单位,应在()内下调客户内部评级。A.一周B.两周C.1个月D.2个月
同时满足下列两项条件的授信客户为“正常类授信客户”:客户内部评级为( )级的公司授信客户;没有一笔问题贷款。A1-12B1-13C1-14D1-15
根据内部评级结果,最终评级为9-15级的客户,每( )进行一次定期监控,最终评级为违约等级的客户,每( )进行一次定期监控。A季度 月B一年 半年C半年 月D半年 季度
合规管理职能的履行情况可以不受内部审计部门定期的独立评价。()此题为判断题(对,错)。
内部审计部门对每一营业机构的风险评估每两年至少一次。()此题为判断题(对,错)。
内部审计人员只需把收集和评价的审计证据,记录于审计工作底稿。()此题为判断题(对,错)。
内部审计人员应当实施必要的审计程序,对风险识别过程进行审查与评价,重点关注组织面临的内、外部风险是否已得到充分、适当的确认。()此题为判断题(对,错)。
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