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在风险基础审计模式中,当被审计单位内部控制失效或审计人员不拟进行符合性测试时,可将控制风险水平直接确定为:A.最高B.适中C.最低D.忽略不计
下列有关审计风险基本特征的表述中,正确的有:A.审计风险是客观存在的B.审计风险是可以控制的C.审计风险是可以消除的D.审计风险具有潜在性E.审计风险存在于审计全过程
按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列属于内部审计机构权限的是:A.对所在单位主要负责人进行经济责任审计B.召开与审计事项有关的会议C.追究违法违规的单位和人员的责任D.向社会公布审计结果
案例三(一)资料2003年4月,某省审计厅派出审计组,对某企业2002年度财务收支情况实施审计。在销售和收款业务循环审计过程中,有关情况和资料如下:1.该企业的销售和收款业务循环职责分工包括:销售部门无权批准赊销,发货与开票相互独立,应收账款会计员负责编制、寄送对账单,坏账注销与否由应收账款会计员
在效益审计中,审计人员将被审计单位的管理与同类单位中做得最好的单位的管理相对照,并借鉴其实践经验的评价方法是:A.内容分析法B.标杆法C.逻辑分析法D.案例分析法
(一)资料2006年4月,某直辖市A市审计局组成审计组,经A市人民政府批准,在未通知被审计单位A市电视台的情况下,直接持审计通知书对该电视台的财务收支进行审计。在审计过程中,审计组发现该电视台存在多起违规行为,于是在征求A市电视台的意见后将审计报告及A市电视台的书面意见一并报送给A市审计局。A市审
A.包含用户执行sql的sql文本和绑定变量值如果使用绑定变量B.包含用户执行sql的执行计划和绑定变量值如果使用绑定变量C.包括sql的执行计划和sql语句有关的统计信息D.仅包括用户执行sql的执行计划
在信息安全领导小组中,审计员的职责是:()。A:设置审计参数。B:修改和删除审计网络产生的原始信息(审计信息)。C:控制审计归档。D:发生安全事件时的审计。
审计中发现被审计人所在单位或部门其他重要问题或涉及其他人员重大责任的,审计组应及时、客观地向( )汇报。A.派出单位B.本级行行长C.内部审计部门D.纪检监察部门
内部审计的( ),是指内部审计人员在进行内部审计活动时,应以事实为依据,保证公正不偏不倚的精神状态。A.客观性B.权威性C.独立性D.全面性