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共找到 48 与在计算企业所得税应 相关的结果,耗时45 ms
下列各项中,在计算应纳税所得额时有加计扣除规定的包括()。A.企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用B.创业投资企业从事国家需要重点扶持和鼓励的创业投资
其他
员及国家鼓励安置的其他就业人
补充公积金可以免交企业和个人所得税吗?如果公司为员工交纳了7%的住房公积金后,再交一部份补充公积金,这笔费用可以作为企业的一项费用,在计算应纳税所得额中扣除吗?
其他
企业发生公益性捐赠支出,年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除.中间那句话什么意思?怎么理解?
其他
40.某企业当年销售收入1000万元,当年实际发生的业务招待费用10万元,在计算应纳税所得额时准予扣除的业务招待费用为().A.6万元B.5万元C.3.6万元D.3万元B我认为选B按照发生额的10*60=6
数学
入的1000 * 0.005
某企业当年销售收入1000万元,当年实际发生的业务招待费用10万元,在计算应纳税所得额时准予扣除的业务招待费用为().A.6万元B.5万元C.3.6万元D.3万元我的步骤是:最高扣除额=1000*5/1000=5按
数学
扣除额=1000*5/100
企业所得税计算中国某公司某年取得境内的应税所得额为5000万元,另外,该公司在A国进行投资,当年取得应税所得额3000万元。(该公司在我国适用25%的企业所得税)1)若A国的企业所得税
其他
汇总纳税时,应缴纳的企业所得
某企业年终汇算清缴企业所得税,在对各项收入予以调整后,得出全年应纳税所得额为1500万元,并按此数额计算缴纳企业所得税375万元。但当税务机关核查时,发现该企业已有一笔不应税前
其他
作业四:企业所得税的综合分析2、某企业年终汇算清缴企业所得税,在对各项收入予以调整后,得出全年应纳税所得额为1500万元,并按此数额计算缴纳企业所得税375万元。但当税务机关核
其他
当年实现利润总额1300万,
这道题的分录怎么写31日,假设出来计提各项减值30600元造成账面价值与计税基础存在差异外,不考虑其他项目对所得税费用的影想,企业按照税法规定计算确定的应交所得税56110元,递延所得税资
其他
财税概论的一道练习题求解释、、依据企业所得税法的规定,财务会计制度与税收法规的规定不同而产生的差异,
在计算企业所得税应
纳税所得额时应按照税收法规的规定进行调整。下列各
其他
C.职工工会费用产生的差异
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