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对于上期抵销的内部应收账款计提的坏账准备,在本期编制合并会计报表进行抵消处理时,应当按照
对于上期抵销的内部应收账款计提的坏账准备,在本期编制合并会计报表进行抵消处理时,应当按照上期抵销的坏账准备的数额登记入( )项目。A.管理费用B.应收账款C.坏账准备D.未分配利润——年初E.预付账款
对于上期抵消的内部应收账款计提的坏账准备
,在本期编制合并会计报表进行抵消处理时,应当按照
对于上期抵消的内部应收账款计提的坏账准备,在本期编制合并会计报表进行抵消处理时,应当按照上期抵消的坏账准备的数额登记入( )项目。A.管理费用B.应收账款C.坏账准备D.未分配利润——年初E.预付账款
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