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审计工作底稿的复核应由内部审计机构中比工作底稿编制人员职位更高或具有丰富经验的人担任。()此题为判断题(对,错)。
审计工作底稿编制完成后,内部审计机构以外的组织或个人可以自由查阅。判断对错此题为判断题(对,错)。
审计工作底稿归编制该底稿的内部审计人员所有并保管。判断对错此题为判断题(对,错)。
在国际内部审计专业实务框架中,被适当记录的工作底稿应( )。A.简洁但是完整B.按照独特的格式和安排形式来整理C.包含被审计单位使用的所有表格和程序的例子D.不含被审计单位记录的复印件
是联系审计证据和审计结论的桥梁。A.审计工作底稿B.事实确认书C.审计依据D.审计方案
以下哪一项不属于审计工作底稿应载明的事项?( )A.审计事项及其期间或截止日期B.审计程序的执行过程和执行结果记录C.审计结论D.审计处罚决定
在国际内部审计专业实务框架中,下列哪项最完整地描述了工作底稿的适当内容?( )A.审计目标、程序和结论B.审计目的、标准、技术和结论C.审计目标、程序、事实、结论和建议D.审计对象、目的、抽样信息和分析
内部审计师工作底稿的主要目的是( )。A.提供审计程序计划和实施情况的证据B.作为编制财务报表的一种方法C.记录内部控制结构中的缺陷和向管理层提出的改进建议D.遵守职业审计标准
保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中,包括现场检查工作底稿、()被检查单位业务报表;被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。A.会谈纪要B.证据调查清单C.A和B都是D.A和B都不是
内部审计人员只能采用文字叙述的方法对内部控制进行描述和评价并记录于审计工作底稿中。()此题为判断题(对,错)。