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合规风险量化评估的数据积累包括( )A.案件数据B.风险事件数据C.监督检查发现问题数据D.操作风险数据
以下属于“六位一体”合规文化建设长效机制的是( )。A.监督检查B.制度建设C.整改纠偏D.强化执行
()存有近年来全行主要内外部监督检查数据,并进行了标准化的数据处理。A.计算机审计监控分析系统B.反洗钱系统C.运营集中监管平台D.内控合规管理信息系统
内控合规管理信息系统积累了全行自()年至今的检查监督数据。A.2009B.2010C.2011D.2012
内部监督发现的问题,由()按照农业银行的标准认定其分类。A.被检查机构B.开展内部监督检查的部门C.内控合规部门D.风险管理部门
后续监督原则上应采取()方式。A.现场检查B.非现场监测C.日常监测D.系统监测
对问题行为纠正或者风险控制到位与否存在争议的,由()会同同级业务主管部门认定。A.监督检查部门B.内控合规部门C.风险管理部门D.监察部门
对问题整改完成与否存在争议的,由()所在行的下一级行向监督检查部门提出争议认定申请。A.监督检查部门B.内控合规部门C.风险管理部门D.监察部门
必要时,职能部门可以从下级机构中选择确定尽职监督(),提高现场检查和非现场检查的频率,强化尽职监督。A.重点业务B.重点机构C.重点环节D.重点部门
以下不属于尽职监督的是()?A.2014年XX分行运营管理部单位存款风险滚动式检查B.2014年XX分行农户金融部农户贷款业务专项检查C.2014年XX分行内控合规部对XX支行XX行长经济责任审计D.2014年XX分行信贷管理部重点领域信用风险专项治理
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