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被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是:A.出纳员负责现金、银行存款日记账和总账的登记B.报销单据的填制和审核分离C.支票与印章由不同人保管D.出纳员以外人员负责银行存款余额调节表的编制
被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是:A.出纳员负责现金、银行存款日记账和总账的登记B.报销单据的填制和审核分离C.支票与印章由不同人保管D.出纳员以外人员负责银行存款余额调节表的编制
下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:A.定期核对检查B.严格职责分工C.控制坐支规模D.严格财产实物控制E.严格授权批准
以下关于加强内部控制防范操作风险的叙述,哪些是正确的?A.银行应有明确的职责分工以及相关职能的适当分离,以避免潜在的利益冲突B.银行应密切监测对指定风险限额或权限的遵守情况C.银行应对接触和使用银行资产的记录进行安全监控D.银行应定期对职工健康状况进行检查以确保其能胜任工作
一般说来,货币资金的管理和控制应当遵循的原则与规定包括()A.严格岗位职责分工B.实行内部牵制制度C.建立健全内部审核制度D.实施定期轮岗制度
如果出现IT人员和最终用户职责分工的问题,下面哪个选项是合适的补偿性控制?A、限制物理访问计算机设备B、检查应用及事务处理日志C、在聘请IT人员之前进行背景检查D、在不活动的特定时间后,锁定用户会话
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