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风险自留是指损失在组织,家庭等内部进行( )A.部分转嫁B.部分自留C.融资弥补D.预测自保
下列哪项不属于保险业务经营过程中面临的风险?( )A.资金运用风险B.再保险风险C.内部管理风险D.理赔与损失管理风险
风险管理的( )是指为企业提供风险管理服务的不属于企业的专职的部门和机构。A.内部组织B.组织机构C.外部组织D.专职部门
寿险公司财务管理职责不包括( )。A.财务发展战略与规划B.资金管理和投资控制C.内部控制和风险管理D.财务报告审计
从风险分析的观点来看,计算机系统的最主要安全脆弱性存在于()。A.计算机内部处理B.系统输入输出C.网络和通讯D.数据存储介质
商业银行内部控制评价的过程评价不包括()。A.内部控制环境、风险识别与评估的评价B.内部控制措施的评价C.信息交流与反馈的评价D.内部控制主要目标实现程度的评价。
内部审计部门对每一营业机构的风险评估每年至少()。A一次B二次C三次D四次
银行业金融机构内部审计工作应当()经营管理,以风险为导向,确保客观公正。A服务于B独立于C改善于
巴塞尔委员会将操作风险分为七类,以下()属于这七类。A、内部欺诈B、客户、产品与业务活动带来的风险C、经营中断和系统风险D、雇佣合同以及工作状况带来的风险
操作风险的高级计量法包括()。A、内部计量法B、损失分布法C、VaR法D、极端值理论模型