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财务管理的主要职能是决策、计划和( )。A.监督B.管理C.控制D.防范
配置管理描述了应用技术和行政管理指示的监督的程序,( )不属于配置管理中实施的任务。A.控制特征的变更B.实施审计,以证实符合要求C.允许自动批准变更D.识别某事项或系统的性能和物理特征
下列事项不属于事前控制范围的是( )A、对柜员进行政治思想教育和心理素质锻炼B、柜员自我监督C、业务范围授权控制D、为柜员安装相互隔离的工作台和工作间
负责监督全行的内部控制,检查和评估本行核心业务及相关规定、重大经营活动的合规性的机构是()。A.董事会审计委员会B.董事会风险管理委员会C.董事会内部监督委员会
企业内部控制应当贯穿()全过程,覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。A.决策B.发展C.执行D.监督
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。判断对错
加强对关键岗位和人员的监督约束是内部控制体系的重要内容。( )
期货交易所加强交易活动的风险控制和对会员的监督管理,应履行的职责有( )A.保证合约的履行B.提供交易的场所C.设计合约、安排上市D.组织监督交易、结算和交割E.照规程交易规则对会员进行监督